一、单位概况
(一)主要职能
负责宣传贯彻和组织实施有关技术市场的法律、法规和政策,组织调查研究并制定相应的规章制度;负责对技术市场发展与技术交易活动实行规划管理与协调指导,负责技术市场表彰奖励工作;负责技术合同认定登记工作;负责技术交易机构备案和技术交易中介服务机构设立资格审核以及技术交易经纪人员、科技评估人员等技术市场经营管理人员的从业资格审核及其培训、考核等;负责管理技术市场发展资金工作;负责技术市场统计和分析,发布技术市场信息;负责各类技术交易会的组织和技术市场的研究与交流工作;负责技术交易发票的管理工作,落实技术市场税收优惠政策;会同有关部门检查技术交易活动,依法处罚违法行为;组织实施全市科技成果推广活动及相关政策执行和资金落实。
(二)部门决算单位构成
市技术市场管理办公室为独立核算的公益一类事业单位,属二级预算单位,没有下属机构。
二、市技术市场管理办公室2018年度部门决算表
(公开表格附后)
三、市技术市场管理办公室2018年度部门决算情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入118.57万元,比上年增加46.9%。总支出83.44万元,比上年增加3.4%。
(二)2018年度收入决算情况
2018年本年收入118.57万元,其中财政拨款收入118.57万元,占总收入的100%,没有其他收入。
(三)2018年度支出决算情况
2018年本年支出83.44万元中,其中财政拨款支出83.44万元,占本年支出的100%。没有其他支出。
(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入118.57万元,比上年增加46.9%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出92.94万元,比上年增加15.2%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出92.94万元,比上年增加15.2%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,科学技术支出72.39万元,占本年支出的77.87%;社会保障和就业支出15.54万元,占本年支出的16.72%;住房保障支出5.03万元,占本年支出的5.41%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数92.94万元,比年初预算数71.28万元增加30.39%。其中基本支出决算数83.44万元,比年初预算数71.28万元增加17.06%;项目支出决算数9.5万元,比年初预算数0万元增加9.5万元。与年初预算安排的差额主要是年中省里追加安排了项目资金,基本增加主要是单位增加了1名工作人员。
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出83.44万元,占本年支出的89.78%。基本支出中人员经费70.37万元,占基本支出的84.34%,日常公用经费13.07万元,占基本支出的15.66%。
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年“三公”经费支出5.06万元,比年初预算4.5万元增加12.44%,比上年4.98万元增加1.61%。其中:因公出国(境)费支出0万元,与年初预算及上年决算持平;公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,比年初预算3.5万元增加12.29%,比上年3.8万元增加3.4%;公务接待费支出1.13万元,比年初预算1万元增加13%,比上年1.18万元减少4.2%。我办严控“三公”经费支出,对车辆维修、加油、保险严格管理,规范公务接待管理。“三公”经费支出增加主要是我办今年增加1名工作人员,但按人头平均后还是逐年下降。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无出国出境和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待20批次,152人次。
(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
(九)其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出13.07万元,比上年11.16万元增加17%。主要原因是单位增加了1名工作人员。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。按照财政要求,我办对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了科技中心工作发展。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。